|
|
Objednávka |
31
|
učebné pomôcky
|
108,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
NOMlland I s.r.o. |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
učebnica
|
105,34 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
aitec s.r.o. |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
|
51,24 |
s DPH |
|
555192
|
30.06.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1003
|
potraviny
|
374,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
INmedia |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
Maľovanie stien a stropov
|
2 432,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Ludek Uher |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Doprava na exkurziu
|
344,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Leškanič Dušan autobusová doprava |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Doprava na školenie
|
996,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Leškanič Dušan autobusová doprava |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
vodné a stočné
|
354,26 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Východoslov.vodár. spol. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
vodné a stočné
|
311,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Východoslov.vodár. spol. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
spotrebný mat.
|
291,94 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Krídla s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prenájom tlačiarne
|
51,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2000
|
SF darček pre zamestnancov
|
356,25 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Mixit |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1000
|
potraviny
|
76,15 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
M.A.D.D. Fruit |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1001
|
potraviny
|
369,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
INmedia |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1002
|
potraviny
|
103,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Mäso Zemplín |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1005
|
potraviny
|
103,23 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
M.A.D.D. Fruit |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1004
|
potraviny
|
61,45 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Mäso Zemplín |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
Poplatok za školenie
|
3 984,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Sorea, spol. s r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1006
|
potraviny
|
154,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Mäso Zemplín |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1007
|
potraviny
|
66,66 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
M.A.D.D. Fruit |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
28.02.2025 |