|
Faktúra |
104
|
Espik vývoz odpadu
|
81,18 |
s DPH |
SZ2024/KE1209
|
09.06.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
1121
|
potraviny
|
67,98 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Mäso Zemplín |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
1122
|
potraviny
|
406,59 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
INmedia |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
1123
|
potraviny
|
60,03 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
M.A.D.D. Fruit |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
1119
|
potraviny
|
115,10 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
M.A.D.D. Fruit |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
100
|
Doprava ŠvP
|
730,62 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Leškanič Dušan autobusová doprava |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
1118
|
potraviny
|
278,66 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
INmedia |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
1120
|
potraviny
|
144,90 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Mäso Zemplín |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
1117
|
potraviny
|
287,66 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
M.A.D.D. Fruit |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
Objednávka |
16
|
Doprava ŠVVP - MŠ
|
267,53 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
Brecková Lenka Mgr. |
Riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
99
|
ŠvP
|
1 860,40 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
MXM s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
98
|
osobnyudaj.sk, s.r.o.: 1025010148 - Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64 - 2025/01
|
36,90 |
s DPH |
ZO/2018B20274-1
|
01.06.2025 |
osobnyudaj.sk |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
1116
|
potraviny
|
31,48 |
s DPH |
|
31.05.2025 |
Podvihorlatske pekárne a cukrárne |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
1115
|
potraviny
|
491,92 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
INmedia |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
Objednávka |
13
|
čistiace a kanc. mat.
|
342,20 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
|
Brecková Lenka Mgr. |
Riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
97
|
udržb. mat.
|
201,06 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
96
|
čistiace a kanc. mat.
|
342,20 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Krídla s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
91
|
Slovak Telekom
|
120,44 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
90
|
Prenájom tlačiarne
|
51,24 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
94
|
Školský výlet predškoláci
|
123,90 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Košice Región Turizmus |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |